为进一步加强干部职工廉洁自律意识,财务管理部积极开展宣传教育活动,强化日常管理,坚决筑牢拒腐防变思想防线。
部门每月参加集团财务系统工作调度会,认真学习领会重要会议精神和党风党纪要求,并将会议精神落实到行动上,贯彻到工作中。同时,认真梳理各岗位廉洁风险点,制定相应管控措施,组织全员签订廉洁承诺书,不断提高廉洁意识。
通过进一步修订完善银行存款管理制度、承兑汇票管理制度等相关细则,使出纳岗位做到经办与复核分开,确保每一笔款项经过两道关口,有效防止“微腐败”,严格把控了资金的流入与流出。同时,每月对公司所有账户进行对账,规定公司各项支出、各类报销活动必须履行必要的审批手续,签字齐全,发票、附件必须符合规定。
严格按照公司付款审核要求,对业务部门提交的运费、港杂费付款单进行审核,重点查看应付单对应的票据是否合规、是否附有合同、结算明细是否正确及业务部门是否签字确认等。同时,审核时保持独立性,不与业务部门、收款方私下衔接,各项费用严格按照实际发生的业务单据付款,坚决保证付款的真实性和准确性。财务管理部干部职工坚决做到自身正、自身硬、自身净,严格落实规章制度和管理要求,牢牢守住拒腐防变防线,为企业改革发展贡献力量。